- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,是的
2017-05-15 21:55:40
借“应付账款-xx公司
贷:其他应付款-老板
2024-05-08 11:31:16
要么购买时就做成本,做管理费用了又转 成本没有道理的,而且,技术服务收入和产品销售不同,这个成本不一定是和收入同步的,不同步也可以的
2018-12-21 17:08:56
你好,如果发票没有开入,款项付了,借预付账款,贷银行存款,
2019-06-27 16:46:38
你好,
支付98万是三年服务费,一次做管理用不符合权责发生制原则,应入预付账款,之后按36个月确认管理费用。
①你可以将其中属于202O年和2o21年的调至当年管理费用。
借:管理费用 (2020年按12月确认费用)
预付账款(2021年及以后确认费)
贷:以前年度损益调整
②2021年及以后按月确认费
借:管理费用
贷:预付账款
③你拿到发票后进行认证抵扣就可以了
2021-01-20 18:52:47
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