- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-07-06 11:28
你好,去年的待认证进项税少计了,那是对应的材料或者商品多记了吗?
相关问题讨论

你好,借 管理费用 贷应交税费 进项税转出
2020-03-05 10:16:21

这个只用按认证的税额进行结转处理。
2019-12-28 11:26:24

你好,此问题已经给予回复
2017-08-14 18:56:49

借;原材料等科目 应交税费(进项税额)2 贷;应付账款等科目
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)1
2017-08-14 18:56:36

你好,可先入账,计入应交税费-应交增值税(未抵扣进项税额)
2016-07-08 15:01:33
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
学堂用户_ph650668 追问
2020-07-06 11:32
邹老师 解答
2020-07-06 11:33