老师,你好,我想问一下,我们公司员工需要报销采购,有一张专票里面涉及部分不能报销的产品,月初认证完这张专票以后,多余的那部分进项税我做了转出,那这一步转出的会计分录该怎么写呢?
ssshey
于2020-03-05 10:15 发布 707次浏览
- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-03-05 10:16
你好,借 管理费用 贷应交税费 进项税转出
相关问题讨论

你好,借 管理费用 贷应交税费 进项税转出
2020-03-05 10:16:21

这个只用按认证的税额进行结转处理。
2019-12-28 11:26:24

你好,此问题已经给予回复
2017-08-14 18:56:49

借;原材料等科目 应交税费(进项税额)2 贷;应付账款等科目
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)1
2017-08-14 18:56:36

你好,可先入账,计入应交税费-应交增值税(未抵扣进项税额)
2016-07-08 15:01:33
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ssshey 追问
2020-03-05 10:19
紫藤老师 解答
2020-03-05 10:20