老师,现在为2026年,出口日期为2025年,在电子税务局 问
你好,所属期填错了应该是 答
老师,来料加工必须要分开做成本是吧?成本都归集到 问
开具加工费发票收入和主营业务收入一起来承担费用,可以的 答
6月员工离职了,社费10月涨了,本该离职员工承担的1- 问
那个计入营业外支出科目就行 答
老师,25年12月份办的个体工商户营业执照,办下来了, 问
你好,需要做税务报道 答
老师好!请问资产负债表中货币资金期末数是负数是 问
账做错了,货币资金不可能 负数 答

老师,你好,我想问一下,我们公司员工需要报销采购,有一张专票里面涉及部分不能报销的产品,月初认证完这张专票以后,多余的那部分进项税我做了转出,那这一步转出的会计分录该怎么写呢?
答: 你好,借 管理费用 贷应交税费 进项税转出
老师,请问我的进项税33万,我只认证了1.6万,销项1.3万,那么我需要做会计分录借:销项1.3,借:转出未交31.7,贷:进项33。然后借:未交31.7,贷:转出未交31.7,是这样做吗?
答: 这个只用按认证的税额进行结转处理。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
公司7月和6月认证的进项税2万,7月发生销项1万,具体怎么会计分录怎么做呢
答: 借;原材料等科目 应交税费(进项税额)2 贷;应付账款等科目 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)1









粤公网安备 44030502000945号


