老师,我们公司的厂房还在建,四月份收到一张专用发票当月钱已付,但是抵扣联没有认证,我做了借:在建工程 贷:银行存款 到了6月我把发票认证掉了,这个账我该怎么做,我们领导说可以做管理费用了,我还是不太明白
胡々小姐
于2016-06-28 11:22 发布 651次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-06-28 11:28
不是180天内认证掉都能抵扣的吗
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您好!做在建工程是对的。4月份的发票不能抵扣呢。
2016-06-28 11:24:43

你好,请稍等我看下哦
2019-07-03 10:43:45

1、分录是可以这么做,但是你的在建工程的二级科目需要是你的具体的项目名称,根据你表述应该是在建工程-化粪池 2、前期除非是和这个项目密切相关的费用计入在建工程,不然一般的费用直接计入当期损益即可
2015-12-15 12:51:43

你好,认证了就做这个调整分录
借;应交税费(进项税额) 贷;管理费用-服务费
2018-09-20 16:31:51

借;应交税费(进项税额) 贷;管理费用
2016-10-25 11:18:18
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