- 送心意
蒋老师
职称: ,中级会计师
2018-07-04 09:37
你好,认证了系统有数据了,最好先按认证的做分录,下次申报的时候再做进项税额转出。这样和系统数据才能对的上。
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借预付账款贷利润分配未分配利润贷抵扣税金汇算清交的时候调增,然后一月份借管理费用贷预付账款只做一个月的。
2021-02-18 11:58:04

你好,认证了系统有数据了,最好先按认证的做分录,下次申报的时候再做进项税额转出。这样和系统数据才能对的上。
2018-07-04 09:37:54

同学,你好,按第二种方式
2020-05-02 11:02:20

可以的,必须计提的借管理费用,工资贷,应付职工薪酬工资,借应付职工薪酬,工资贷银行存款。
2022-04-14 16:25:00

你好不对,需要按这个截图做账,
2021-06-09 09:50:46
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