老师,我们上个月购买的原材料,款已经付了,发票没到,货也没到,这个月发票到了,货也到了,办理了入库,怎么走分录,这个问题我很纠结,求老师指教
风华绝代
于2016-06-27 10:49 发布 523次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-06-27 10:56
老师我还是不明白
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冲掉暂估,按发票做就可以,借原材料 负数 贷应付账款 负数
2019-12-16 08:49:31

冲销暂估原材料的分录,冲销上月结转主营业务成本的分录,再按发票的金额入账,正常入账处理
2020-01-10 17:12:57

你好,暂估,借:原材料 贷:应付账款-暂估 ,付款,借:应付或预付账款-某供应商 贷:银行存款
2017-09-01 12:35:37

借;原材料 贷;应付账款-暂估应付
借;预付账款 贷;库存现金
2016-05-26 12:28:21

您好!其实你重新做了分录,库房也应该调整这4分钱才对。不过,如果闲麻烦的话,会计里面有个重要性原则,4分钱钱很少,不重要,您可以计入管理费用里面算了。
2016-08-01 13:33:14
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