老师,我们公司在异地成立了一个分公司,前期是购买设备回来安装调试,3月份开始关联公司开始送原材料给我们做生产部品的调试。目前我们部品质量尚未达到可以量产。六月盘点存货原材料,请问这个原材料要如何做账务处理?购入原材料就是计入原材料,然后领用就计入管理费用-研发费用。可以这样处理吗?
媚媚
于2020-07-01 15:09 发布 1125次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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你好,可以的,这样做分录就可以的
2020-07-01 16:26:15

您好,思路是,先把上个月的做一笔相反的,把错误的账务冲掉。再做一笔正确的就可以 了
2020-04-26 16:24:50

你好 把上月的错误分录负数冲掉,然后按正确的来做就可以了。
2020-04-26 15:23:28

你好,借银行存款,贷其他业务收入--管理费,应交税费--应交增值税,
2019-09-10 17:42:02

如果不能确认计入研发支出--费用化
2018-01-11 15:51:01
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