送心意

朴老师

职称会计师

2020-07-01 20:18

委托方:
借:委托加工物资 35
贷:原材料 35

借:委托加工物资 13
借:应交税费-应交增值税(进项税额) 1.69(13*13%)
贷:银行存款 14.69

借:委托加工物资 10.29
借:应交税费-应交消费税 10.29 (35+13)/(1-30%)*30%*1/2
贷:银行存款 20.58

借:库存商品 34.29 (35+13)/2+10.29
借:原材料 24 (35+13)/2
贷:委托加工物资 58.29  

借:应收账款 56.5
贷:主营业务收入 50
贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 6.5

借:主营业务成本 34.29
贷:库存商品 34.29

借:生产成本 24
贷:原材料 24
受托方:
借:应收账款 24.98 (14.69+10.29)
贷:主营业务收入 13
贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 1.69
贷:应交税费-应交消费税 10.29

上传图片  
相关问题讨论
你好 委托方 借,委托加工物资35 贷,原材料35 借,委托加工物资13 借,应交税费一应增进1.69 贷,银行存款14.69 借,委托加工物资10.28 借,应交税费一应交消费税10.28 贷,银行存款20.56 借,原材料24 借,库存商品34.28 贷,委托加工物资58.28 借,银行存款等56。5 贷,其他业务收入50 贷,应交税费一应增销6.5 借,其他业务成本34.28 贷,库存商品34.28 受托方 借,银行存款14.69 贷,主营业务收入13 贷,应交税费一应增销1.69 借,银行存款20.56 贷,应交税费一应交消费税20.56
2020-06-28 13:50:02
你好 委托方 借,委托加工物资35 贷,原材料35 借,委托加工物资13 借,应交税费一应增进1.69 贷,银行存款14.69 借,委托加工物资10.28 借,应交税费一应交消费税10.28 贷,银行存款20.56 借,原材料24 借,库存商品34.28 贷,委托加工物资58.28 借,银行存款等56。5 贷,其他业务收入50 贷,应交税费一应增销6.5 借,其他业务成本34.28 贷,库存商品34.28 受托方 借,银行存款14.69 贷,主营业务收入13 贷,应交税费一应增销1.69 借,银行存款20.56 贷,应交税费一应交消费税20.56
2020-06-26 13:38:22
你好,需要计算做好了发给你
2020-06-22 21:00:42
委托方: 借:委托加工物资 35 贷:原材料 35 借:委托加工物资 13 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 1.69(13*13%) 贷:银行存款 14.69 借:委托加工物资 10.29 借:应交税费-应交消费税 10.29 (35%2B13)/(1-30%)*30%*1/2 贷:银行存款 20.58 借:库存商品 34.29 (35%2B13)/2%2B10.29 借:原材料 24 (35%2B13)/2 贷:委托加工物资 58.29   借:应收账款 56.5 贷:主营业务收入 50 贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 6.5 借:主营业务成本 34.29 贷:库存商品 34.29 借:生产成本 24 贷:原材料 24 受托方: 借:应收账款 24.98 (14.69%2B10.29) 贷:主营业务收入 13 贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 1.69 贷:应交税费-应交消费税 10.29
2020-07-02 14:07:36
委托方: 借:委托加工物资 35 贷:原材料 35 借:委托加工物资 13 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 1.69(13*13%) 贷:银行存款 14.69 借:委托加工物资 10.29 借:应交税费-应交消费税 10.29 (35%2B13)/(1-30%)*30%*1/2 贷:银行存款 20.58 借:库存商品 34.29 (35%2B13)/2%2B10.29 借:原材料 24 (35%2B13)/2 贷:委托加工物资 58.29   借:应收账款 56.5 贷:主营业务收入 50 贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 6.5 借:主营业务成本 34.29 贷:库存商品 34.29 借:生产成本 24 贷:原材料 24 受托方: 借:应收账款 24.98 (14.69%2B10.29) 贷:主营业务收入 13 贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 1.69 贷:应交税费-应交消费税 10.29
2020-06-24 10:48:13
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
  • (行政单位)我单位交个税把职工的奖金多报了,然后做

    您好, 借:银行存款 贷:其他应付款 支付给员工再做相反的分录

  • 公司有盈利一定要提法定盈公积吗

    是的 计提的盈余公积超过了注册资本50%的,不用

  • 12月结账后本年利润的余额,全部结转到利润分配-未

    你好在结转完所哟有的损益类科目后再结转本年利润得

  • 老师,公司今年成立的,员工第一个月社保因为转出晚

    同学你好,本来是要还给子公司的,现在子公司注销了,那么,你们就直接冲销工资费用吧 借:其他应付款 贷:管理费用

  • 老师,请问我这个如何做会计分录呢

    如果你是总包方 / 发包方(付款方): 确认本期应付工程款(计入成本) 借:工程施工 —— 分包工程(或在建工程) 12,028,726.00 贷:应付账款 —— 分包单位 12,028,726.00 扣除各类款项(冲减应付) 借:应付账款 —— 分包单位 281,263.71 贷:其他应付款(税费 / 管理费等) 281,263.71 实际支付款项(本期实付 299,999.00) 借:应付账款 —— 分包单位 299,999.00 贷:银行存款 299,999.00 如果你是分包方(收款方): 确认本期应收工程款(计入收入) 借:应收账款 —— 总包单位 12,028,726.00 贷:主营业务收入(或工程结算) 12,028,726.00 确认扣除款项(冲减应收) 借:税金及附加(税费)/ 管理费用等 281,263.71 贷:应收账款 —— 总包单位 281,263.71 收到实际付款 借:银行存款 299,999.00 贷:应收账款 —— 总包单位 299,999.00

相似问题
最新问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...