老师,辛苦帮忙看下这些东西有什么错误吗?我真的搞 问
122105 其他应收款贷方余额:这是资产类科目余额方向异常,本质是对方多付款形成了你欠对方的钱。做调整分录:借:其他应收款 - 帆宇 贷:其他应付款 - 帆宇。 附加税余额:贷方余额是已计提未缴纳,直接申报缴纳即可;借方余额需核对是多交还是少计提,多交可申请退税或留抵,少计提则补提税金及附加,不用冲红。 答
你好请问老师工厂给客户加工产品,客户提供原材料, 问
您好 借:原材料 贷:营业外收入 答
老师你好,我们之前没有账,新建账,我们银行存款现金 问
您好,这种情况,负债没有数据,只能把差额放到所有者权益里面 答
老师,客户那边要开票,总金额不能动,数量和单价其中 问
您好,还是数量固定合适 答
封管安装可以开技术服务发票吗?合同写的是在作业 问
您好,这种是开生产生活服务*服务费,可以开这个 答


总公司A发布董事会决议,要向子公司B划拨自己养殖的牛作为子公司B的资产,怎么操作,是以注册资本还是捐赠等等方式,需要什么手续,怎么做分录,需不需要交税。
答: 你好,这个的话可以算投资的哦,实收资本就可以了
本公司从A公司手中,收购了一家其全资投资的子公司,该子公司注册资本500万,本公司以溢价540万收购,如果做分录
答: 你 好,同学。 借 长期股权投资 540 贷 银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我们公司注册资本有300万,还未实缴够,目前公司急需周转资金,老板又投入了20万,当注册资本转入公户,请问怎么做分录?
答: 您好。借银行存款 贷实收资本。






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2020-06-30 17:40
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