老师好,我们单位是工业制造业,另一家单位的设备跟我们是一样的,他们有员工来我们单位进行设备使用培训,发生了184000元的培训费,我们开具百分之六的专用发票给他们,同时我们收取了184000元的培训款,请间如何做账务处理?
墨墨
于2020-06-30 15:24 发布 994次浏览
- 送心意
李达老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
2020-06-30 15:27
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贷:其他业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
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做管理费用处理
2018-11-23 11:28:35

做借管理费用 职工教育经费,贷应付职工薪酬 职工教育经费,借应付职工薪酬 职工教育经费 贷库存现金
2020-05-21 11:42:22

你好,是支付给其他单位的培训费没有发票?还是实现的收入没有开具发票?
2019-04-29 15:23:14

你好!可以暂估入账,或下个月做账,因为所得税是季度预交全年汇算清缴
2018-10-08 09:20:24
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