送心意

玲老师

职称会计师

2020-06-29 16:11

您好,把这个减免税额科目结转到转出未交增值税这个科目里,

麻婆豆腐 追问

2020-06-29 16:15

那不又挂到未交增值税了

玲老师 解答

2020-06-29 16:20

不是,,借应交税费应交增值税减免税额贷应交税费转出未交增值费,

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相关问题讨论
你好,减免税做了上面的分录,是没有余额的。
2020-07-03 10:52:02
你好 ; 你作借方负数去   管理费用 ;然后  你做 了负数后。 同时没有管理费用发生 那么就是负数了  
2021-10-19 10:27:28
你好,不冲减管理费用的,做营业外收入科目里的
2018-07-01 23:35:32
你好,分录就是 借-管理费用200,贷-库存现金, 全额抵减时,借-应交税费-应交增值税-减免税额, 贷-管理费用200
2017-12-08 15:11:38
小规模纳税人购进金税盘递减税额时 借:应交税费-应交增值税(减免税额) 贷:管理费用 还是,借:应交税费-应交增值税 贷:管理费用
2020-02-20 16:29:35
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