老师,我们单位被税务局稽查,去年有一套已经入了主营业务成本10万的发票不能计入成本,税局让调整出来,然后补交了5000的企业所得税,这边调整账务的分录怎么出呀?是不是要用以前年度损益调整科目进行调整
呆呆
于2020-06-29 11:30 发布 1827次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-06-29 11:31
这种情况只做补交企业所得税的分录
借:以前年底损益调整 贷:应交所得税
借:利润分配-未分配利润 贷:以前年底损益调整
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你好 你们意思是 跨年补结转成本了吗? 是少结转了成本吗
2021-04-30 11:36:35

您好,是红冲主营业务成本从新做分录。
2020-09-23 10:28:16

那你就直接应利润分配-未分配利润
2020-03-13 16:25:01

你审计做过的,不能够随便冲的,需要你联系事务所的
2020-01-03 20:21:12

你好!
现在把暂估红冲掉就可以了,去年的主营业务成本不需要红冲的
2019-07-18 13:01:15
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