老师,我们单位被税务局稽查,去年有一套已经入了主营业务成本10万的发票不能计入成本,税局让调整出来,然后补交了5000的企业所得税,这边调整账务的分录怎么出呀?是不是要用以前年度损益调整科目进行调整

呆呆
于2020-06-29 11:30 发布 1980次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-06-29 11:31
这种情况只做补交企业所得税的分录
借:以前年底损益调整 贷:应交所得税
借:利润分配-未分配利润 贷:以前年底损益调整
相关问题讨论
1.2都是调整以前年度吗?
2022-02-17 20:17:56
你好 ; 你没有做收入出去吗 ? 我看你结转成本 收入做没有
2021-08-25 10:14:46
同学你好
是调增之前的成本还是调减成本
2021-05-08 14:39:43
你收入确认在19年吗
是的话借以前年度损益调整贷工程施工
借利润分配贷以前年度损益调整
2020-03-03 23:44:28
你好
要用以前年度损益调整
不需要的
2022-01-03 10:01:04
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息










粤公网安备 44030502000945号



呆呆 追问
2020-06-29 11:34
轶尘老师 解答
2020-06-29 11:34
呆呆 追问
2020-06-29 11:36
轶尘老师 解答
2020-06-29 11:37