老师,我们单位被税务局稽查,去年有一套已经入了主营业务成本10万的发票不能计入成本,税局让调整出来,然后补交了5000的企业所得税,这边调整账务的分录怎么出呀?是不是要用以前年度损益调整科目进行调整

呆呆
于2020-06-29 11:30 发布 2172次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-06-29 11:31
这种情况只做补交企业所得税的分录
借:以前年底损益调整 贷:应交所得税
借:利润分配-未分配利润 贷:以前年底损益调整
相关问题讨论
1.2都是调整以前年度吗?
2022-02-17 20:17:56
你好
要用以前年度损益调整
不需要的
2022-01-03 10:01:04
你好,不是,如果要调整,借其他应付款或应付账款等 贷以前年度损益调整或利润分配-未分配利润
2020-04-08 14:13:41
你好,工程施工可以不用以前年度损益调整。
2023-05-22 17:24:28
借以前年度损益调整贷银行存款
借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整
2022-04-15 12:51:06
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