送心意

轶尘老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-06-29 11:31

这种情况只做补交企业所得税的分录
借:以前年底损益调整 贷:应交所得税
借:利润分配-未分配利润 贷:以前年底损益调整

呆呆 追问

2020-06-29 11:34

那么我那笔不能入账的成本就不用红冲了吗?

轶尘老师 解答

2020-06-29 11:34

你冲红不了,因为已经支付了 没有对应科目

呆呆 追问

2020-06-29 11:36

嗯嗯,是的,那我了解了,谢谢老师!

轶尘老师 解答

2020-06-29 11:37

不客气  如果帮到你 请打五星好评

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相关问题讨论
你好     你们意思是     跨年补结转成本了吗?    是少结转了成本吗  
2021-04-30 11:36:35
您好,是红冲主营业务成本从新做分录。
2020-09-23 10:28:16
那你就直接应利润分配-未分配利润
2020-03-13 16:25:01
你审计做过的,不能够随便冲的,需要你联系事务所的
2020-01-03 20:21:12
你好! 现在把暂估红冲掉就可以了,去年的主营业务成本不需要红冲的
2019-07-18 13:01:15
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