老师 我公司去年买了一部车金蝶软件上显示期初原 问
同学,你好 期初一般是年初金额 答
老师,我刚到一家学校工作,之前没有做过民非的账务 问
第一个需要交 第二个需要交个税,合并到工资 第三个借业务活动成本贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费 贷银行存款 借银行存款 贷提供服务收入-食堂管理收入 应交税费应交增值税 答
请问用于集体福利的税额转出,月末怎么做结转 问
你好,借管理费用-福利费,贷应交税费-应交增值税-进项税额转出。 答
老师,暂估做的分录是借主营业务成本 贷其他应付款 问
你好,冲暂估涉及到损益类的科目,用以前年度损益调整 主营业务成本是损益类科目 借其他应付款贷以前年度损益调整。 实际你法人没有垫付,不是 如果贷方挂着余额也不对 所以需要充了它以前年度损益调整,月末再结转到利润分配未分配利润。 答
老师,请问工资漏计提了,怎么处理 问
你好,这个做补充计提了。 答

老师你好,请问针对培训机构里面,学员成功提供口碑推荐,直接奖励给学员的款项需要怎么操作支付和入什么账呢
答: 你好,把口碑推荐奖励直接转账给推荐的学员个人账户就是了 账务处理是,借;销售费用,贷;银行存款
请教老师,培训机构的学员转出部分培训给其他培训机构培训,支付培训费开回来的发票,录到什么科目?
答: 你好,做主营业务成本核算
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
想请问下,学校与校外培训机构合作开设自考培训班,由培训机构收培训费,然后给分成款到学校,请问这种情况下学校收到分成款怎么给培训机构开票,开什么项目
答: 您好,这种情况下,学校收到分成款,给培训机构开票,开咨询服务费,培训服务费项目即可。


Gumdrop 追问
2020-06-28 16:52
邹老师 解答
2020-06-28 16:53
Gumdrop 追问
2020-06-28 16:55
邹老师 解答
2020-06-28 16:56