报废的固定资产怎么做会计分录,还有10元的净值。 问
解固定资产清理10 累计折旧90 贷固定资产100 借营业外支出 贷固定资产清理10 答
公司名义购买一辆汽车,1号定金付了2万现金,25号付 问
你好,老师的分录如下 付定金 借:预付账款 贷:银行存款 购车 借:固定资产 贷:银行存款 8.8+尾款 预付账款 老板贷款给公司,等于公司欠老板的钱。 借:银行存款 贷:其他应付款 答
2026年1-11月份开票400万,还是属于小规模纳税人,12 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师6月份有笔款项客户不要了,借,预收100贷,营业外 问
把营业外收入改为主营业务收入 答
老师,你好!注销的时候,账上有进项税怎么处理? 问
同学,你好 不处理的 答
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老师 2022年付的的房租,一下子全部计入费用了,这样不行吧,是不是要分摊,如果要分摊的话,怎么调账呢借:预付账款(尚未到期月份对应的房租)贷:管理费用是这样吗,老师
会计基础 权责发制的 这样记对吗?预付管理费用-办公费 银行存款12/31年终时调整时管理费用-办公费 预付管理费用-办公费
我想问一下,我上月把厂房租金全部做借管理费用贷现金了忘记每月要摊销了。我应该怎么调整,把费用调整出来调整的话是借预付账款,贷管理费用吗感觉不对。摊销的时候借管理费用,贷预付账款
2018年12月份,之前财务把应付账款做成管理费用,现在需要调整是借:应付账款,贷:管理费用还是,借:应付账款,贷:以前年度损益调整—管理费用







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