最近去年审计报告数据下来,我想以审计去年期末数 问
年初抵消数确认:直接取用去年审计报告中的合并抵消分录汇总(内部往来、未实现损益、权益抵消等累计余额),与今年年初单体关联数据核对,差异即为需延续的抵消数,审计调整的去年期末数需同步调整抵消数。 合并工具底稿:推荐 Excel 模板,包括合并抵消汇总表(分类别列示上期余额)、内部往来对账表(核对应收应付)、试算平衡表(自动勾稽)。 月度数据维护:每月需维护单体报表、内部交易 / 往来明细(含未实现损益)、审计调整衔接记录,以及投资公司关注的关键指标和重大事项说明,月末做好对账和勾稽校验。 答
老师,请教一下,员工每月发工资,不申报个税,次年做汇 问
您好,没有申报工资,不需要汇算清缴 答
老师:现在工资个税怎么计算的,如果员工工资9000一 问
每月扣除5000后,再*3%计算个税 答
小规模公司,上一季度4-6月销售额不含税金额不到5 问
必须要要如实申报,不然就是虚假申报,要罚款的 答
老师好,1、我公司员工汇入我公司的款打错了,公司退 问
借银行存款,贷其他应付款 支付出去,做相反的, 借银行存款,贷预收账款5万, 借预收账款5万,贷银行存款。 答

我们租了别的公司的办公室,还没付款也没给我们发票,我之前分录是:借- 管理费用 , 贷-预付账款(暂估摊销)。现在是我们转租出去了,已经收了钱,并且给承租方开了发票。那我的月底分录怎么做?怎么转房租成本?
答: 你好,自己使用的那一部分还是做到管理费用里面的,然后你们租赁出去的,收到的做到了其他业务收入的话,别人使用的那一部分,你们支付的租金做到其他业务成本,借其他业务成本贷预付账款。
老师,6月份支付了4到9月房租,本月收到发票如何做账呢?可不可以直接做到管理费用里面借:管理费用——房租贷:预付账款就不摊销了
答: 借:管理费用——房租 贷:预付账款 这个就是每月摊销的啊
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我想问一下,我上月把厂房租金全部做借管理费用贷现金了忘记每月要摊销了。我应该怎么调整,把费用调整出来调整的话是借预付账款,贷管理费用吗感觉不对。摊销的时候借管理费用,贷预付账款
答: 你好,是的呢, 借预付账款,贷管理费用 摊销的时候再借管理费用,贷预付账款

