老师您好 专票购买方没有认证 销方次月冲红和当 问
同学,你好 嗯嗯,是的 答
老师,公司员工出差深圳叫的滴滴顺风车,他回来报销 问
那个是协商好乘客承担过路费 答
老师我们从国外进口端子,进口报关单上的成交方式 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,一般纳税人,报关单必须当月的报关单申报在当 问
是的,报关单必须当月的报关单申报在当月收入 答
你好老师,想咨询一下公司和公司之间借款,借款利息 问
您好,收到利息计入其他业务收入 答

我公司预付账款用的少,就直接挂在应付,请问我这个办公室租金可以挂应付吗?提前一次性付完全年的办公室租金,应该挂预付,但是我公司预付账款用的少,就直接挂在应付,这样可以吗?那我房租摊销的时候就做借方:管理费用,贷方:其他应付款??
答: 可以的,可以这样帐账务处理的
请问老师,公司房租是2021年5月1开始起租的,发票是12月底才开过来,房租费还没付。现在做12月份的帐,我做的分录是借:预付账款-房租 贷:其他应付款_房租 前期没有摊销费用,我能把5至12月份的每月应摊销额乘以8个月的金额都做到12月份吗?借:管理费用一房租,贷:预付账款吗?
答: 你好,可以的呢,可以这样的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
房租是三个月6000法人一起付的,我是应该分摊在每个月里面么?借:预付账款:6000,贷:其他应付款—法人6000,然后这个月分摊:借:管理费用—开办费2000,贷:预付账款2000,公司还在筹建期。
答: 对的,应该分摊在每个月里面

