老师,6月份支付了4到9月房租,本月收到发票如何做账呢? 可不可以直接做到管理费用里面 借:管理费用——房租 贷:预付账款 就不摊销了

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于2023-09-19 16:08 发布 413次浏览
- 送心意
向阳老师
职称: 中级会计师,初级会计师,税务师
2023-09-19 16:14
借:管理费用——房租
贷:预付账款
这个就是每月摊销的啊
相关问题讨论
借:管理费用——房租
贷:预付账款
这个就是每月摊销的啊
2023-09-19 16:14:41
你好,自己使用的那一部分还是做到管理费用里面的,然后你们租赁出去的,收到的做到了其他业务收入的话,别人使用的那一部分,你们支付的租金做到其他业务成本,借其他业务成本贷预付账款。
2022-04-25 09:29:24
对的是的,是这么做的。
2022-03-31 15:32:38
同学,您好!
预付房租时
借:预付账款-房租
贷:银行存款
然后每月摊销
借:管理费用-租金
贷:预付账款-房租
2022-07-12 10:52:25
可以的,可以这样帐账务处理的
2022-02-24 11:32:44
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