老师您好 我们是一个国企,自己弄了个食堂,还有一个 问
你好,是的,是需要做收入了。 答
已经在汇算清缴调增的暂估成本,怎么在科目余额消 问
关键是是真实的暂估吗? 答
老师,您好,请问最新的快递费(收派服务费)开票的赋码 问
现在还是这个税目和编码,如果改了是没法开的, 3040409000000000000收派服务物流辅助服务 答
建安施工总包合同,包含需安装的设备(设计费、安装 问
您好,可以的,这个按明细来开就可以 答
劳务派遣公司,招的劳务工人的工资可以做为派遣人 问
你好,可以的。可以开差额。 答

我们租了别的公司的办公室,还没付款也没给我们发票,我之前分录是:借- 管理费用 , 贷-预付账款(暂估摊销)。现在是我们转租出去了,已经收了钱,并且给承租方开了发票。那我的月底分录怎么做?怎么转房租成本?
答: 你好,自己使用的那一部分还是做到管理费用里面的,然后你们租赁出去的,收到的做到了其他业务收入的话,别人使用的那一部分,你们支付的租金做到其他业务成本,借其他业务成本贷预付账款。
老师,6月份支付了4到9月房租,本月收到发票如何做账呢?可不可以直接做到管理费用里面借:管理费用——房租贷:预付账款就不摊销了
答: 借:管理费用——房租 贷:预付账款 这个就是每月摊销的啊
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我想问一下,我上月把厂房租金全部做借管理费用贷现金了忘记每月要摊销了。我应该怎么调整,把费用调整出来调整的话是借预付账款,贷管理费用吗感觉不对。摊销的时候借管理费用,贷预付账款
答: 你好,是的呢, 借预付账款,贷管理费用 摊销的时候再借管理费用,贷预付账款


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2023-09-19 16:22
向阳老师 解答
2023-09-19 16:25