- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
你好,发放的时候借应付职工薪酬贷,银行存款
退回去,做上面相反的分录就可以。
2020-06-27 21:09:04
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
下个月发放工资的时候补扣就可以
2022-03-30 17:20:42
您好,需要计提工资,分录,借:管理费用-工资奖金等科目,贷:应付职工薪酬-工资津贴。
2017-02-07 11:31:43
社保的话,借其他应收款贷银行存款。
2022-04-06 17:30:32
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
2019-09-19 08:35:15
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息








粤公网安备 44030502000945号


