老师,我这个成本不太会结转 问
您好, 能拍个图片吗,拍给我看下 答
单位增加员工社保,可以提前交到多久,要不要相关材 问
同学,缴纳社保应该从劳动合同日期开始算的 答
销售额季度不超6万免征文化事业建设税,这里的6万 问
你好; 说的是你们累计的全部收入来看的;不是单纯的看文化税涉及的这部分收入的。 需要缴纳的 答
老师,请教我们有个劳务分包合同签订日期是2022年, 问
你好,这个劳务已经完工了吗? 答
汇算清缴是个税和企业所得税都要汇算清缴吗?每年 问
是的 综合所得每年六月底之前 企业所得税汇算清缴是五月底之前 答
老师您好想问下我做提工资的分录对不借:销售费用 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-养老保险 应付职工薪酬-失业 应付职工薪酬-公积金发放工资借:应付职工薪酬-工资 贷:现金
答: 您好!计提的时候,借销售费用 贷应付职工薪酬—工资就可以了
3月份我计提工资分录做错了,4月份才发现!错误的分录如下:计提分录 借:管理费用—职工薪酬 20000 贷:应付职工薪酬—应付职工工资 20000 发放分录 借:应付职工薪酬—应付职工工资 2000 其他应付款法人 (软件做账,计提和发放做在一个凭证里了)正确的应该是 计提分录 借:管理费用—职工薪酬 2000 贷:应付职工薪酬—应付职工工资 2000 发放分录 借:应付职工薪酬—应付职工工资 2000 我把计提时工资2000元写成20000元,请问老师本月我是应该全部做红字分录冲销上月凭证吗?再做一份正确的分录?
答: 借:管理费用—职工薪酬 红字18000 贷:应付职工薪酬—应付职工工资 红字18000
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,你好!8月末有未发放工资,作计提分录,分录是:借:应付职工薪酬-应付职工工资 贷:其他应付款-其他,9月初发放工资,分录是:借:应付职工薪酬-应付职工工资 贷:银行存款,10月调整分录 借:其他应付款-其他 贷:应付职工薪酬-应付职工工资,这样做,对不对?
答: 对的,是的,是这么做的。