- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-06-22 16:35
你好,增值税申报的应纳税额=销项税额—进项税额
相关问题讨论

你好,增值税申报的应纳税额=销项税额—进项税额
2020-06-22 16:35:57

内帐不用,只用到管理费用-税费科目
2019-01-15 20:24:41

你好,应交税费是负数,可能是有留抵税额或者预交税款导致的
2020-07-07 17:50:30

符合条件的一般纳税人转为小规模后,之前留抵增值税,应做进项税额转出,计入公司成本费用。
借:原材料/库存商品/主营业务成本/管理费用等
贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2019-01-09 14:59:17

可以申请退税 咨询下当地税务局
2019-01-09 14:59:41
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