送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-06-22 16:35

你好,增值税申报的应纳税额=销项税额—进项税额

缘缘 追问

2020-06-22 16:36

红字发票

邹老师 解答

2020-06-22 16:37

你好,是进项红字发票,还是销项红字发票呢?

缘缘 追问

2020-06-22 16:37

红字发票呢

缘缘 追问

2020-06-22 16:38

两个都有哦,怎么处理

邹老师 解答

2020-06-22 16:39

你好
增值税申报的应纳税额=销项税额(正数销项—负数销项)—进项税额(正数进项—负数进项)

缘缘 追问

2020-06-22 16:39

这个是增值税的话,那报税是报哪个税

邹老师 解答

2020-06-22 16:40

你好,会涉及各项税款的申报
包括:增值税,城建税,教育费附加,地方教育费附加,企业所得税,个人所得税,印花税等

缘缘 追问

2020-06-22 16:41

好的,谢谢老师

邹老师 解答

2020-06-22 16:42

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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相关问题讨论
你好,增值税申报的应纳税额=销项税额—进项税额
2020-06-22 16:35:57
借应交税费应交增值税销项1600 贷应交税费应交增值税转出未交增值税1600 借应交税费应交增值税转出未交增值税698 贷应交税费应交增值税进项698
2023-12-13 12:55:44
同学你好!是可以冲红的   但不能恶意冲红   需要告知对方的 比如是退货等导致的       否则恶意冲红    对方会起诉你们之类的
2021-09-12 09:23:15
你好 分包的劳务不允许分包出去的 成本做工资,工资可以抵扣
2022-02-15 20:41:18
你好,这个选C项和D项。
2022-03-22 18:54:14
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