- 送心意
微微老师
职称: 初级会计师,税务师
2020-06-19 16:57
您好,计提工资:、工资计提(应发工资数)
借:制造费用—工资 (生产人员)
管理费用—工资 (管理人员)
销售费用—工资 (销售人员)
贷:应付职工薪酬—工资
发放时候:
发放工资时
借:应付职工薪酬—工资 (应发工资数)
贷:库存现金 / 银行存款 (实发工资数)
其他应付款—养老 / 医疗等 (代扣代缴金额)
其他应付款—住房公积金 (代扣代缴金额)
应交税费—应交个人所得税 (代扣代缴金额)
相关问题讨论

你好,这个社保是看你按多少基数买。然后再乘以对应的比例。
2023-06-19 14:44:27

你好,一般就是月底做账时
2020-03-17 10:53:03

计提工资
借 管理费用 生产成本 等 贷 应付职工薪酬-工资 -社会保险费 -住房公积金
借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应付款-代扣代缴社会保险费 其他应付款-代扣代缴住房公积金 应交税费——代扣代缴个人所得税
缴纳社保、公积金、个税
借 应付职工薪酬-社会保险费 应付职工薪酬-住房公积金 其他应付款-代扣代缴社会保险费 其他应付款-代扣代缴住房公积金 应交税费——代扣代缴个人所得税 贷 银行存款
发放工资
借 应付职工薪酬-工资 贷 银行存款
2020-01-07 20:13:22

您好
单位承担的社保费应该分开写分录计提
2019-12-26 21:14:20

需要计提,按下面做就可以
2019-01-12 10:04:06
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