送心意

马老师

职称初级会计师,税务师,中级会计师

2020-06-19 15:59

你没有记账你就补记账就可以了   那你期末和出纳咋对的上账的

!?。 追问

2020-06-19 16:01

老师怎么补记?

马老师 解答

2020-06-19 16:05

借银行存款 贷应收账款

!?。 追问

2020-06-19 16:28

老师,这样出纳对账的时候就会多出来一笔钱,怎么处理?

马老师 解答

2020-06-19 16:35

出纳去年应该收到钱的时候登记了 今年就不登记了啊 你们在者之间应该是和出纳对不上的 你的比出纳少这个金额 难道你们一直能对的上

!?。 追问

2020-06-19 16:36

一直没有对过,谢谢老师

马老师 解答

2020-06-19 16:37

每个月都要去核对  不然那出纳把你卖了你还帮人家数钱

!?。 追问

2020-06-19 16:37

嗯嗯,谢谢老师

马老师 解答

2020-06-19 16:38

不客气的 麻烦给老师五星好评 谢谢

上传图片  
相关问题讨论
学员你好,你是二级科目是吧
2021-11-04 18:52:01
转让时: 借:银行存款/应收票据 财务费用(实际支付的手续费) 贷:短(长)期借款 收到偿还款项时: 借:银行存款 贷:应收账款
2020-08-04 11:50:33
什么原因减少的。
2019-07-10 11:20:18
同学。如果你已经建账了,开账了,期初数据不能修改了。 只能是通过调账形式处理。 因为你设置二级明细科目的时候你设置的只是2位数
2019-06-07 17:02:14
您好,借:银行存款1000 借:营业外支出231 贷:应收账款1231
2020-07-31 15:38:53
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...