送心意

马老师

职称初级会计师,税务师,中级会计师

2020-06-19 15:59

你没有记账你就补记账就可以了   那你期末和出纳咋对的上账的

!?。 追问

2020-06-19 16:01

老师怎么补记?

马老师 解答

2020-06-19 16:05

借银行存款 贷应收账款

!?。 追问

2020-06-19 16:28

老师,这样出纳对账的时候就会多出来一笔钱,怎么处理?

马老师 解答

2020-06-19 16:35

出纳去年应该收到钱的时候登记了 今年就不登记了啊 你们在者之间应该是和出纳对不上的 你的比出纳少这个金额 难道你们一直能对的上

!?。 追问

2020-06-19 16:36

一直没有对过,谢谢老师

马老师 解答

2020-06-19 16:37

每个月都要去核对  不然那出纳把你卖了你还帮人家数钱

!?。 追问

2020-06-19 16:37

嗯嗯,谢谢老师

马老师 解答

2020-06-19 16:38

不客气的 麻烦给老师五星好评 谢谢

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您好,借:银行存款1000 借:营业外支出231 贷:应收账款1231
2020-07-31 15:38:53
您好 您确认应收106的时候分录怎么写的
2019-09-23 15:50:28
你好!计入营业外支出科目
2018-11-30 14:42:46
还有那些应付的,也是已经都付过款了,之前代理他们也是挂着
2018-06-20 11:17:31
你好,发出的代销商品   借:委托代销商品     贷:库存商品 收到代销清单的时候,才会涉及应收账款
2022-03-19 10:24:20
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