- 送心意
苳苳老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
相关问题讨论
你好!借:银行存款等,贷:应收账款
2019-08-18 17:20:46
你好,把相关科目余额结转到下一年作为期初数就是了
应付账款没有支付就用今年的资金支付
应收账款也是把余额结转到下一年,然后再收回款项
2020-02-27 21:54:19
您好
应收账款 参与汇兑损益结转计算
2019-10-09 15:30:55
您好,这个如果是汇兑损失的话,会出现的
2022-01-13 22:10:24
同学你好
这个结出来余额就可以了
2022-08-01 15:52:30
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