- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-02-27 21:54
你好,把相关科目余额结转到下一年作为期初数就是了
应付账款没有支付就用今年的资金支付
应收账款也是把余额结转到下一年,然后再收回款项
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应付账款没有支付就用今年的资金支付
应收账款也是把余额结转到下一年,然后再收回款项
2020-02-27 21:54:19
收到对方公司的先付款,可以计入预收账款
2019-08-03 10:56:47
你好,应收账款月末不要结转。
2019-07-10 10:44:00
您好,应收账款月末不需要结转的啊。
2017-03-12 19:45:49
计多一笔分录,摘要写,补记什么时候的应收款项,接着补上以前的分录,再正常结转
2019-12-05 15:59:13
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2020-02-27 21:58
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2020-02-27 21:59