老师 我公司去年买了一部车金蝶软件上显示期初原 问
同学,你好 期初一般是年初金额 答
老师,我刚到一家学校工作,之前没有做过民非的账务 问
第一个需要交 第二个需要交个税,合并到工资 第三个借业务活动成本贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费 贷银行存款 借银行存款 贷提供服务收入-食堂管理收入 应交税费应交增值税 答
请问用于集体福利的税额转出,月末怎么做结转 问
你好,借管理费用-福利费,贷应交税费-应交增值税-进项税额转出。 答
老师,暂估做的分录是借主营业务成本 贷其他应付款 问
你好,冲暂估涉及到损益类的科目,用以前年度损益调整 主营业务成本是损益类科目 借其他应付款贷以前年度损益调整。 实际你法人没有垫付,不是 如果贷方挂着余额也不对 所以需要充了它以前年度损益调整,月末再结转到利润分配未分配利润。 答
老师,请问工资漏计提了,怎么处理 问
你好,这个做补充计提了。 答

公司是做工程施工这块的,工人人数变动很大,有时十几个人,有时又四五十个人,工资都是几个月发一次,很多工人走了都要马上结清工资给他,结清工资没有固定时间,这种情况,我要怎么登记工资表并入账凭证呢?
答: 你好,这个按照每个月的实际人数
我要登记银行存款日记账和付款凭证。其中员工工资是我手动操作逐笔打入员工账户的。请问应该怎么登记?每笔转出都要登记一个付款凭证,还是用途一样只登记一个总额的付款凭证就可以?
答: 这个用途一样登记一张就可以
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
内账怎么做?手工记账,登记记账凭证吗
答: 同学你好,是需要登记记账凭证,账簿,报表的;


唯一╰只为迩倾尽所有 追问
2020-06-18 15:38
朴老师 解答
2020-06-18 15:49
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2020-06-18 15:52
朴老师 解答
2020-06-18 16:05