送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2020-06-15 16:27

你好!你正常借管理费用—租金等 应交税费—应交增值税—进项税额 贷应付账款
然后借应付账款 贷营业外收入。

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你好!你正常借管理费用—租金等 应交税费—应交增值税—进项税额 贷应付账款 然后借应付账款 贷营业外收入。
2020-06-15 16:27:22
您好,借:管理费用,进项税1500/1.06*0.06+40000/1.09*0.09贷:银行存款41500
2022-03-21 21:34:10
暂估和发票一致的, 你可以把发票放到去年暂估凭证后面或者是红冲 借其他应付款 贷利润分配未分配利润, 然后再做发票的 借利润分配未分配利润 贷其他应付款
2022-07-03 23:47:57
借:管理费用等--房租/物业费 贷:银行存款等
2019-10-14 16:36:27
你好 你这个是进项留到下一期抵扣吧,这个分录是正确的
2023-01-05 14:15:21
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