老师,我这个月发工资时,有两个人没有发放,后面再给他发,但不确定什么时候发,我这个月怎么做账,怎么写会计分录?以后发放了怎么做账,怎么写会计分录?

鲤鱼戒指
于2020-06-15 15:27 发布 2329次浏览
- 送心意
颜老师
职称: ,中级会计师,初级会计师
2020-06-15 15:29
您好!
没有发放的 做到应付职工薪酬,发放时 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
相关问题讨论
您好!
没有发放的 做到应付职工薪酬,发放时 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
2020-06-15 15:29:12
同学你好
计入生产成本就可以
2022-04-11 12:11:46
同学你好!工资的话 都是先计提 然后发放呀
7月没计提分录的话 可以在8月份补做的
借:管理费用等
贷:应付职工薪酬
2021-09-16 20:28:15
正常工资:
比如:工资6000,单位部分社保1000、个人部分社保自行承担500,个税15。
1.按公司的部门分配计提工资6000
借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 6000
贷:应付职工薪酬-工资6000
2.计提公司部分社保和公积金
借:管理费用-社保费-各项社保,公积金1000
贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000
3.发放工资月份扣社保和个税
借:应付职工薪酬——工资 6000
贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)500
应交税费——应交个人所得税15
银行存款5485
4申报月份交社保
借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000
其他应付款—社保,公积金(个人部分)500
贷: 银行存款1500
5上交个人所得税,申报工资收入6000,专项扣除填个人社保500
借:应交税费——应交个人所得税15
贷:银行存款15
2026-03-06 11:51:36
这个做借应付职工薪酬 工资,贷其他应付款个人社保,只是缴纳社保做借应付职工薪酬 单位社保 负数,借其他应付款个人社保,这个银行账户不扣吧,这个之前单位多交抵减这个个人部分吧,是这样吧
2020-06-09 18:03:59
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2020-06-15 15:34
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2020-06-15 15:41