送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2022-04-08 16:14

你好
借:应付职工薪酬
贷:管理费用等
以前年度损益调整  这里是跨年的工资

美好的荔枝 追问

2022-04-08 16:19

我这也是夸年的分不出管理费用多少?制造费用多少?,那就借:应付职工薪酬      贷:以前年度损益调整损益吗?

王超老师 解答

2022-04-08 16:24

跨年的就是用以前年度损益调整,你要细分的话,在二级科目下面设置的

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相关问题讨论
你好,是计提了工资支付吗
2022-10-26 20:03:51
学员你好,分录如下 借:应付职工薪酬2875 贷:其他应付款/其他应收款485.31 其他应收款(欠款)/营业外收入(罚款)200 应交税费-个人所得税30 银行存款2875-485.31-200-30=2159.69
2021-10-25 22:20:47
你好,取现是单独的分录,和你应发多少工资两回事,借:库存现金 贷:银行存款
2020-05-15 14:33:39
这个是在计提工资的时候,就按扣除后的工资计提
2019-10-21 15:15:38
你们是什么单位?人力资源?
2019-07-03 16:31:13
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