送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-06-02 14:33

本月发工资有个别几人没有发,这个会计分录怎么做,是不是借:管理费用-工资    贷:应付职工薪酬    
发放的时候:借:应付职工薪酬-工资     其他应收款-默默    贷:银行存款

邹老师 解答

2018-06-02 14:32

你好,你只需要根据实际发放情况做发放分录 
借;应付职工薪酬    贷;银行存款等科目 
没有发放的在应付职工薪酬贷方余额体现就是了

上传图片  
相关问题讨论
你好,是计提了工资支付吗
2022-10-26 20:03:51
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2017-08-24 10:09:31
你好,由银行代发工资40000 借:应付职工薪酬,贷:银行存款
2022-11-07 16:31:49
你好 借:应付职工薪酬 贷:管理费用等 以前年度损益调整  这里是跨年的工资
2022-04-08 16:14:12
你好,你只需要根据实际发放情况做发放分录 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目 没有发放的在应付职工薪酬贷方余额体现就是了
2018-06-02 14:32:15
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...