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卡布奇诺
于2020-02-26 13:48 发布 1318次浏览
汪晨老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2020-02-26 14:14
你好,计提时 借 主营业务成本 贷 应付职工薪酬-工资 发放时 借 应付职工薪酬-工资 贷 银行存款
卡布奇诺 追问
2020-02-26 14:19
您好,那我开出发票,是不是就是,借 应收账款 贷 主营业务收入 应交增值税 应交销项税,然后再计提工资
汪晨老师 解答
2020-02-26 14:20
你好,是的,分录正确的。
2020-02-26 14:26
这个销项税不用交,转到哪个科目啊,
2020-02-26 14:27
你好,不用交计入营业外收入科目
2020-02-26 14:32
那我可不可以在做收入的时候直接不做销项税,直接借应收账款 贷 主营业务收入
2020-02-26 14:34
你好,不可以,必须要做销项税额
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汪晨老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
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2020-02-26 14:27
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