送心意

汪晨老师

职称中级会计师,初级会计师

2020-02-26 14:14

你好,计提时  借 主营业务成本   贷  应付职工薪酬-工资   发放时  借  应付职工薪酬-工资  贷  银行存款

卡布奇诺 追问

2020-02-26 14:19

您好,那我开出发票,是不是就是,借 应收账款 贷  主营业务收入  应交增值税 应交销项税,然后再计提工资

汪晨老师 解答

2020-02-26 14:20

你好,是的,分录正确的。

卡布奇诺 追问

2020-02-26 14:26

这个销项税不用交,转到哪个科目啊,

汪晨老师 解答

2020-02-26 14:27

你好,不用交计入营业外收入科目

卡布奇诺 追问

2020-02-26 14:32

那我可不可以在做收入的时候直接不做销项税,直接借应收账款 贷  主营业务收入

汪晨老师 解答

2020-02-26 14:34

你好,不可以,必须要做销项税额

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相关问题讨论
你好,计提时 借 主营业务成本 贷 应付职工薪酬-工资 发放时 借 应付职工薪酬-工资 贷 银行存款
2020-02-26 14:14:15
同学你好!工资的话   都是先计提  然后发放呀 7月没计提分录的话  可以在8月份补做的 借:管理费用等      贷:应付职工薪酬
2021-09-16 20:28:15
您好! 没有发放的 做到应付职工薪酬,发放时 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
2020-06-15 15:29:12
你好,这个钱实际不是你们公司承担吧
2022-01-10 19:27:25
您好 请问是专票还是普通发票
2019-08-21 11:41:26
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