- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-06-15 10:41
您好
借:库存商品 不含可抵扣进项税额
贷:预付账款-暂估
后期收到发票
借:预付账款-暂估
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:预付账款
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借:预付账款-暂估
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:预付账款
2020-06-15 10:41:56
借预付账款,借管理费用负数
借管理费用、应交税费、应交增值税进项,贷预付账款。
2023-05-15 13:21:57
借:专项应付款
贷:银行存款
所有开支都计入这个科目的借方
2022-02-22 15:18:57
同学,你好,如果是预付款给你们,且不做收入的,实际提供产品或是服务的时候可以做收入,这个时候不管你是否开发票都可以确认收入,但要申报增值税,做未开票收入进行申报,的
2022-03-27 14:06:32
你好; 你们是原价来 出租的吗 ; 你 租赁回来转租出去吗 ? 电费是不赚取差价的吗
2022-10-13 10:56:56
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哭泣的电灯胆 追问
2020-06-15 10:45
bamboo老师 解答
2020-06-15 10:50