- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-06-15 10:41
您好
借:库存商品 不含可抵扣进项税额
贷:预付账款-暂估
后期收到发票
借:预付账款-暂估
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:预付账款
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您好
借:库存商品 不含可抵扣进项税额
贷:预付账款-暂估
后期收到发票
借:预付账款-暂估
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:预付账款
2020-06-15 10:41:56

借预付账款,借管理费用负数
借管理费用、应交税费、应交增值税进项,贷预付账款。
2023-05-15 13:21:57

你好
预付对方合同预付款,借:预付账款,贷:银行存款
对方开出专用发票,借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:预付账款
2021-11-16 14:29:51

借:专项应付款
贷:银行存款
所有开支都计入这个科目的借方
2022-02-22 15:18:57

你好,此问题已回复哦
2019-12-26 10:42:03
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2020-06-15 10:45
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2020-06-15 10:50