老师您好!请问一下去年的发票需要冲红怎么做帐呢 问
你好,我们收到的还是开具的? 答
老师,我们是生产型出口企业,假如5月实际出货1000台 问
账面按发货 1000 台正常确认收入做账,税务增值税、免抵退税按报关单日期分两期申报;单独设立时间差异备查台账,不用调账,差额只是时间性差异,税务认可 答
我司是一家软件高新企业,每年缴纳的软件协会会费 问
一、软件协会会费:不能计入研发费用(会计、高新、加计扣除都不行) 答
老师,请问一般纳税人小微企业填写所得税年报是填 问
1. A000000 基础信息表 - 必填:基本经营情况(从业人数、资产总额、行业等) - 免填:主要股东及分红 2. A100000 主表(核心,收入/成本/费用直接填) 3. A105000 纳税调整项目明细表(有税会差异必填,如招待费、福利费超标) 二、免填表(6张,系统自动隐藏) - A101010 一般企业收入明细表 - A102010 一般企业成本支出明细表 - A103000 事业单位收支明细表 - A104000 期间费用明细表 - A101020/A102020 金融企业收支明细表 三、常用选填表(有业务才填) - A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表(发工资、缴社保必填) - A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表(有固定资产/无形资产必填) - A106000 弥补亏损明细表(有以前年度亏损必填) - A107012 研发费用加计扣除(有研发支出必填) 答
2025年主营业务成本有一笔发票一直没开回来,汇算 问
对,如果在汇算清缴之前没有拿到发票,需要纳税调增 答


7月申报期应申报多少增值税税款
答: 7月的增值税纳税人应按照《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定,根据实际发生的经济业务情况,确定7月应申报的增值税税款,并按期申报,及时缴纳。拓展知识:为了保障税款及时缴纳,报送准确有效,增值税纳税人可以使用多种税收服务工具,以确保税款顺利申报和缴纳。
申报增值税时,税控服务费减免,只填了增值税减免申报明细表,没填增值税附表4,然后申报成功了,这个要去税务局更正申报吗
答: 你好,最好是更正申报,你看下在电子税务局里面能更正吧?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,增值税税控系统技术维护费280元全部作为进项税抵扣,申报增值税的时候是填报在”005增值税及附加税费申报表(税额抵减情况表)”还是021增值税减免税申报明细?
答: 你好; 你不能去抵扣; 去做转出处理 。然后在去申请全额抵扣; 你是 一般纳税人吗







粤公网安备 44030502000945号



( 。ớ ₃ờ)ھ 追问
2020-06-15 09:54
( 。ớ ₃ờ)ھ 追问
2020-06-15 10:17
羽飞老师 解答
2020-06-15 10:32
羽飞老师 解答
2020-06-15 10:33