- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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您好,根据您的描述,没有明细可以冲未分配利润科目,
2020-06-14 17:31:25
您好,已交税金应无余额。
缴纳本期增值税时,借:应交税金--应交增值税--已交税金;贷:银行存款。
如果期末有本期应交未交的增值税额则应转出,借:应交税金--应交增值税--转出未交增值税;贷:应交税金--未交增值税
2022-04-06 11:38:47
你好
借:应交税—未交增值税,贷:银行存款。这样三笔分录时候,应交税费—应交增值税就没有期末余额了。
2023-02-27 11:49:36
补计提
借:税金及附加等
贷:应交税费-已交税金
2022-03-31 16:43:28
新年好
这个是通过应交税费科目来核算的,这个用已交税金是比较合适的,你如果是用预交增值税,这个科目一般是建筑行业才用的
2022-02-06 13:21:04
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