老师,辛苦帮忙看下这些东西有什么错误吗?我真的搞 问
122105 其他应收款贷方余额:这是资产类科目余额方向异常,本质是对方多付款形成了你欠对方的钱。做调整分录:借:其他应收款 - 帆宇 贷:其他应付款 - 帆宇。 附加税余额:贷方余额是已计提未缴纳,直接申报缴纳即可;借方余额需核对是多交还是少计提,多交可申请退税或留抵,少计提则补提税金及附加,不用冲红。 答
你好请问老师工厂给客户加工产品,客户提供原材料, 问
您好 借:原材料 贷:营业外收入 答
老师你好,我们之前没有账,新建账,我们银行存款现金 问
您好,这种情况,负债没有数据,只能把差额放到所有者权益里面 答
老师,客户那边要开票,总金额不能动,数量和单价其中 问
您好,还是数量固定合适 答
封管安装可以开技术服务发票吗?合同写的是在作业 问
您好,这种是开生产生活服务*服务费,可以开这个 答


银行转发工资35000元,社保基数1780,人数为25人。借贷如何写
答: 你好,社保费单位18%,个人8%
单位有给员工购买社保,会计分录是不是下面的这种:1、计提工资 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资(应发数)2、发放工资 借:应付职工薪酬-工资(应发数) 贷:银行存款(实发数) 贷:其他应付款-个人社保3、支付社保 借:管理费用-社保(公司部分) 借:其他应付款-个人社保 贷:银行存款
答: 你好,是的,可以这样处理的,
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师好,给自家公司员工交社保,缴费基数按最低的填,不按实发工资填的基数,可以吗?谢谢老师!
答: 你好,如果社保要求不严格的,可以的,一般小县城的还是可以这么操作的。





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庄老师 解答
2020-06-12 21:18
庄老师 解答
2020-06-12 21:21
庄老师 解答
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