老师我这个发票6月份冲红了,跨月冲红的发票怎么入 问
你好,冲红的发票,做之前入账的相反分录就是了 答
老师,我想问下报税的时候6个点服务及不动产扣除之 问
可以抵扣的进项税额的会计分录: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 月末进项税额结转会计分录: 1、结转进项税额 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 2、结转应缴纳增值税 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 3、实际交纳时 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款 答
老师好,我们挂靠别的公司干活,发生的成本好多直接 问
同学你好,是的,也得给挂靠的公司开发票,这样就有收入了。 答
现在房产原值增加多少房产税的计税基础发生变化? 问
增加了原值就得增加计税基础的 答
老师 我混凝土工地已经用了很多了 但是没有给开 问
你好,企业工程施工材料费贷、银行存款没有发票,正常做账,后期发票到了再调整。 答
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老师,如果采购发票是7000.1元,我们付给供应商7000元,那要怎么做分录
答: 你好,可以按7000入账
老师,您好,比如说货物是2020年5月份买的,2020年5月份的账我已经结了,6月份由于供应商逾期了,所以罚款1000元,供应商把罚款的1000元没有开票,我6月份生成采购发票的时候,和实际开的发票不符,怎么办呢?
答: 您好,由于罚款,导致您开票金额与付款金额不一致。您应将少支付的1000元作为营业外收入处理。这样发票金额与采购金额一致,少支付的1000计入营业外收入。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
9月销售电视机A5型号1台,已经开票,但是供应商开给采购发票漏了这个型号,应该怎么做账
答: 你好,发票中未填写型号,不影响发票使用的,建议按实际货物型号进行入账就可以了。
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邹刚得老师 解答
2016-06-11 13:53
邹刚得老师 解答
2016-06-11 13:59