- 送心意
牛老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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你好
借;应付账款,贷;原材料等科目,应交税费——应交增值税(进项税额)
2019-11-12 22:25:58
你好,发票中未填写型号,不影响发票使用的,建议按实际货物型号进行入账就可以了。
2018-10-06 17:20:25
您好,由于罚款,导致您开票金额与付款金额不一致。您应将少支付的1000元作为营业外收入处理。这样发票金额与采购金额一致,少支付的1000计入营业外收入。
2020-06-13 17:34:12
你好
请问一下,你是在说用友吗
2023-09-23 11:24:43
那你这个是查账么,企业所得税,你做成本和费用没有办法税前扣除,借预付账款 贷其他应付款,借原材料 贷预付账款 ,结转成本这个对应主营业务成本不能税前扣除
2019-05-27 10:15:38
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