送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-06-02 12:02

你发票没有差额贴后面有差额少做借以前年度损益调整,贷应付账款,借未分配利润 贷以前年度损益调整,

荼靡 追问

2020-06-02 12:03

发票没有差额,不需要再做任何会计账务。是吗??

maize老师 解答

2020-06-02 12:06

是的,直接贴后面就可以

荼靡 追问

2020-06-02 12:28

那如果是开票金额大于暂估怎么记呢??

荼靡 追问

2020-06-02 12:28

还有小于

maize老师 解答

2020-06-02 12:31

少做了做借以前年度损益调整,贷应付账款,借未分配利润 贷以前年度损益调整, 多做借应付账款 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷未分配利润

荼靡 追问

2020-06-02 12:34

好的,谢谢老师

maize老师 解答

2020-06-02 12:37

好的,我先回复别的学员了

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相关问题讨论
同学您好,那就是要交较高的税才行的
2023-04-20 19:12:26
您好 还有剩余的暂估没有发票 现在要冲销 对么
2021-06-01 07:02:59
借应付账款贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷利润分配。
2021-05-08 10:03:42
你好 借主营业务成本 红字 贷应付账款 红字 用发票 借主营业务成本,贷应付账款
2020-05-16 09:40:47
红冲了暂估的然后按照收到的发票做账就可以了
2020-02-20 16:03:20
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