请问23年收到的成本票已结转为主营业务成本,现在2 问
是的。你原来另一个科目用哪一个科目了? 答
租房子的租赁这个分录是不是不对 郭老师 问
提前退出了,支付违约金还是什么? 答
初级跟中级有什么区别?可从事哪方面工作? 问
你好!初级讲的比较简单,考的也简单 你可以简单的说,初级干的是秘书或者助理的活儿 中级干的是老板或者经理的活儿 答
收到成本发票公司以前抵扣,现在做进项税额转出,那 问
为啥要转出的嗯?关键是 答
老师这个题不理解, 能帮忙说下吗 谢谢 问
2019年7月31日,计提应付租入固定资产租金:借:销售费用10000。贷:其他应付款10000。8月底计提应付租入固定资产租金的会计处理同上。9月30日支付租金和税金:借:其他应付款(已计提的7月份和8月份租金)20000,销售费用(9月份租金)10000,应交税费——应交增值税(进项税额)3900。贷:银行存款33900 答
汇算清缴只有主营业务收入没有主营业务成本
答: 同学您好,那就是要交较高的税才行的
去年暂估50万,借主营业务成本50万(暂估),贷应付账款50万(暂估)今年汇算清缴前来了30万,剩下的20万怎么做账啊?
答: 您好 您前面说的来了30万 收到发票还没有做分录么 先把去年暂估红冲 借:利润分配-未分配利润 -50 贷;应付账款-暂估应付账款 -50 然后根据发票写分录 借:利润分配-未分配利润 30 贷;应付账款-暂估应付账款 30 这样汇算清缴纳税调整20万
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,请问,我201912月做了一笔分录,借,主营业务成本。贷,应付账款。现2020一月份收到票据比暂估多了一点,但是多出部分要记入一月份,就按暂估成本汇算清缴,但是现在我该如果入账?
答: 红冲了暂估的然后按照收到的发票做账就可以了
somebody new 追问
2020-02-20 16:05
朴老师 解答
2020-02-20 16:05
somebody new 追问
2020-02-20 16:07
朴老师 解答
2020-02-20 16:17