送心意

朴老师

职称会计师

2020-02-20 16:03

红冲了暂估的然后按照收到的发票做账就可以了

somebody new 追问

2020-02-20 16:05

但是,这个月营业成本就是负数,会不会影响这一年的利润,要不要通过以前年度损益调整科目核算,?

朴老师 解答

2020-02-20 16:05

你通过以前年度损益直接调整到去年就可以了

somebody new 追问

2020-02-20 16:07

您的意思是,我把营业成本负数也调到以前年度,把实际入账的成本也调到以前年度?

朴老师 解答

2020-02-20 16:17

嗯,就是这个意思哦

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相关问题讨论
同学您好,那就是要交较高的税才行的
2023-04-20 19:12:26
您好 您前面说的来了30万 收到发票还没有做分录么 先把去年暂估红冲 借:利润分配-未分配利润 -50 贷;应付账款-暂估应付账款 -50 然后根据发票写分录 借:利润分配-未分配利润 30 贷;应付账款-暂估应付账款 30 这样汇算清缴纳税调整20万 
2021-06-01 22:38:15
纳税调整表扣除项目的其他
2019-04-17 09:31:10
红冲了暂估的然后按照收到的发票做账就可以了
2020-02-20 16:03:20
你好 你都调增处理 了 不需要单独做分录。 因为现在没有发票 。 你调增后 要缴纳企业所得税才做分录
2020-06-11 15:21:26
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