解释下最后一个,为啥对 问
同学你好,请稍等一下 答
老师好,小规模公司,砌厂房出租,厂房砌好后账怎么做? 问
同学,你好 出租 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销 借:主营业务成本 贷:累计折旧 答
刘艳红老师,弹出那个窗口我点进去可以填收入(是报 问
只要可以填写就可以申报的 答
朴老师 您在线吗?想咨询。 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
我公司在2月份已经超过500万的营业额,现在是3月份 问
不能抵扣哦,三月一日升级的二月的发票不能抵扣 答

去年12月 服务费没有到,我做了一笔:借:主营业务成本 贷:其他应付款- 暂估 今年2月份,服务费发票收到了,我要怎么冲回,在汇算清缴之前,收到票了,我分录要怎么做 谢谢
答: 你好,同学 反方向冲回暂估 然后按照发票重新入账 汇算清缴不用纳税调整
去年暂估费用时做账:借:主营业务成本,贷:其他应付款;汇算清缴时已经调增;在今年如何冲暂估 今天没有收到发票,这笔费用就是去年暂估的,不是公司真实业务
答: 你好,学员,这个今年冲回即可的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
去年暂估费用时做账:借:主营业务成本,贷:其他应付款;汇算清缴时已经调增;在今年如何冲暂估 今天没有收到发票,这笔费用就是去年暂估的,不是公司真实业务" 是怎么冲回呢 不太明白
答: 借其他应付款 贷利润分配未分配利润, 这个是小企业会计准则做账的。
去年暂估费用时做账:借:主营业务成本,贷:其他应付款;汇算清缴时未调增;在今年如何冲暂估 今天没有收到发票,这笔费用就是去年暂估的,不是公司真实业务
老师,运输公司,付司机运费,先付运费时,借:其他应付款-司机运费 贷:银行存款后收到发票,借:主营业务成本 贷:其他应付款-司机运费。这样对么?如果司机预先借一部分运费,后期发运费扣除,怎么记账?
你好,请问一下,我们饭店买菜我做了一比借主营业务成本,贷库存现金,但是我们库存现金都没有钱,一直是老板自己的钱,我现在想正常做成,借主营业务成本,贷,其他应付款,那之前我做错的怎么改正
老师麻烦问一下,旅游小规模公司产生的餐票是主营业务成本,分录是不是就是:借:主营业务成本 贷:银行存款/库存现金/其他应付款










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