老师请问下财务费用我在2025年多计提了,在汇算清 问
你好,肯定的需要纳税调增处理的 答
税务注销,资产负债表那些可以有期末余额?如应付账 问
同学,你好 往来科目,都要清理掉 答
您好老师,请问销售成本的单价是不是有如下4种计算 问
您好,是的做税务登记的时候需要选择一种填写 答
朴老师,在线吗?想咨询您个问题。 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师,我是一般纳税人,13% 我这个月开了12万的发票,我 问
您好,是的,如果收到的13%的进项不用交税 答


去年12月 服务费没有到,我做了一笔:借:主营业务成本 贷:其他应付款- 暂估 今年2月份,服务费发票收到了,我要怎么冲回,在汇算清缴之前,收到票了,我分录要怎么做 谢谢
答: 你好,同学 反方向冲回暂估 然后按照发票重新入账 汇算清缴不用纳税调整
去年暂估费用时做账:借:主营业务成本,贷:其他应付款;汇算清缴时已经调增;在今年如何冲暂估 今天没有收到发票,这笔费用就是去年暂估的,不是公司真实业务
答: 你好,学员,这个今年冲回即可的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
去年暂估费用时做账:借:主营业务成本,贷:其他应付款;汇算清缴时已经调增;在今年如何冲暂估 今天没有收到发票,这笔费用就是去年暂估的,不是公司真实业务" 是怎么冲回呢 不太明白
答: 借其他应付款 贷利润分配未分配利润, 这个是小企业会计准则做账的。
去年暂估费用时做账:借:主营业务成本,贷:其他应付款;汇算清缴时未调增;在今年如何冲暂估 今天没有收到发票,这笔费用就是去年暂估的,不是公司真实业务
老师,运输公司,付司机运费,先付运费时,借:其他应付款-司机运费 贷:银行存款后收到发票,借:主营业务成本 贷:其他应付款-司机运费。这样对么?如果司机预先借一部分运费,后期发运费扣除,怎么记账?
公司是提供服务的企业 小规模 上个季度劳务费计提 借 主营业务成本 126000 贷 其他应付款126000 其实这个季度实际付款是80000 这个怎么操作?










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