老师,就是本来我们买了关联股东的原材料,导致产品 问
需先计损失,再单独处理资产转让: 先将 10 多万损失计入 “待处理财产损溢”,明确关联股东赔偿后转 “其他应收款”。 原材料、在产品卖给关联股东时,按约定价格正常核算(不分摊损失),赔偿款与转让款分别结算。 两者分开处理,避免公司承担本应由对方负责的损失。 答
请问老师,这样的发票类目预付卡销售*抖音付费服务 问
是的,就是那样处理就行 答
老师好,我们公司要招聘一个外贸主管,要预算一下投 问
同学,你好 预算一下投入产出?? 是预算项目还是什么? 答
企业购买设备,一般用银行固定资产贷款,一般用自有 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,您好,有一公司,账上挂着欠供应商货款65万,其实 问
可以的,没问题的哈 答

新员工2月来的,2月工资里面产生了社保费,凭证当时挂的是个人往来,现在在3月扣了2个月的社保,凭证应该怎么做?
答: 你好 你单位部分社保要做计提 。个人部分要挂其他应收款。 发放工资做借应付职工薪酬-工资贷其他应收款-个人社保 银行存款 等
这个月工资凭证包含医社保工资 入医社保凭证。 那还要再写扣除个人医社保费用凭证吗
答: 你好!需要编制扣款凭证
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师 我们系统刚开始 然后没有计提2月工资 直接做凭证,那工资跟个税还有社保的分录是咋样的?
答: 你好 那你们现在是3月了。 你就在3月补计提2月的工资 分录 和个税缴纳 以及社保缴纳计提分录就行了。 分录会写吗
同一月的社保费,可以这样做账吗?借:管理费用—社保费 其他应收款-社保费贷:应付工资-社保费借:应付工资-社保费贷:现金公司内账,以上分录可以写到统一凭证上吗?
老师好,想请教一共问题:我这有两家公司,其中一家公司的部分员工8月份已经购买了社保,但由于政策的变动,需要把这几个人放到另外已经公司发8月工资,已经购买社保的这家公司,8月社保费可以怎样处理?

