- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
你好,先转给公司,借;银行存款,贷;其他应付款
然后公司用这个钱补缴,借;其他应付款,贷;银行存款
2019-10-25 15:04:51
借:营业外支出--滞纳金支出 贷:银行存款
2018-01-25 10:14:53
借管理费用等科目 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款
2016-02-27 09:49:22
没有交社保,那就做计提这个分录
2019-10-21 14:47:16
你公司支付的时候 借;其他应付款 贷;银行存款
2017-03-16 09:48:16
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息








粤公网安备 44030502000945号


