- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-06-07 17:32
老师,我收到结算单5万,钱以预付账款形式已付我司,我怎么做帐
相关问题讨论

您好!您可以减少应收账款的余额,借:其他应付款,贷:应收账款。
2016-06-07 17:25:07

你好 上面押金计入了其他应收款 分摊租金餐饮行业可以计入销售费用
2019-07-26 14:26:50

你好,这样处理可以的
2019-06-05 16:45:14

你好
1.请问老师销售产生的运费应该计入什么呢?销售费用-运费?算入成本应该是不对的吧?——计入销售费用
2.如果发货给客户,运费是我们垫付的,后面要向客户收取货款的时候同时加上这笔运费要怎么做账呢? 运费应该不能做收入吧,是不是可以是,这边支付运费的时候:借:其他应付款-运费 贷 银行 ,等收取回运费的时候,借:银行 贷:其他应付款?——要看运费的发票是开给哪个公司的,如果开给对方公司,您公司是属于垫付,记入往来科目,如果开给您公司,不属于垫付,您公司需要确认收入,
2020-03-31 16:27:31

是的,就是之前计提的红字分录
2019-08-08 10:25:00
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宋生老师 解答
2016-06-07 17:25
宋生老师 解答
2016-06-07 20:12