老师好!我的问题是:我公司租了个人的房子给员 工做宿舍,后来几个月款已经付了,当时做借:管理费用,贷:银行存款 可以现在公司的人告诉我这个费用是开不了发票的,现在我应该怎处理。我觉得分录也做错了,应该是借:预付账款--**人,贷:银行存款 。我现要不要先把 它修改过来,先做预付账款。有一笔是19年12月份付的款。或者能不能用其他票代替?
学堂用户_ph754507
于2020-05-29 20:10 发布 725次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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您好,不对的。我收到房租发票时(借:长期待摊费用-租赁费,应交税费-应交增值税-进项, 贷:银行存款) 摊销时(借:管理费用-长期待摊费用摊销, 贷:长期待摊费用-租赁费)
2017-06-07 16:32:23

你好,预付账款,来了发票直接贴上
2020-01-15 15:19:36

你好
借:以前年度损益调整
贷:预付账款
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
2019-03-14 15:58:17

这样处理也可以 就是当期费用少了 建议直接暂估记费用 回来发票时再冲 按发票入账
2021-11-26 15:22:00

你 好,可以的。
2020-05-14 16:26:02
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