税控盘维护费支付维护费时,借:预付账款 280 贷:银行存款280 对吗?还是要放其他应付款?已经入账了预付账款的怎么办

o(* ̄▽ ̄*)o
于2020-05-26 11:11 发布 1808次浏览
- 送心意
大海老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-05-26 11:13
您好,税控盘维护费支付维护费时,
借:管理费用 280
贷:银行存款 280
借:应交税费-应交增值税(减免税款) 280
贷:管理费用 280
已经入账了预付账款,可以红字冲销,再做以上分录。
相关问题讨论
你好,可以直接调整科目,把预付账款调到其他应付款。
2021-05-20 16:38:58
您好,您因为是质保金抵往来款了,才会不一致的,除非是您保证金先做收会,然后再做付款
2019-08-09 12:35:37
你好,这个如果公司欠法人钱的话,是没问题的
2021-09-16 16:01:52
质保金直接是作为往来款处理,支付时就平了。不用再单独平账
2019-08-09 15:00:50
你好!
借:其他应付款
贷:预付账款
2019-07-20 20:59:06
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息










粤公网安备 44030502000945号



o(* ̄▽ ̄*)o 追问
2020-05-26 11:14
o(* ̄▽ ̄*)o 追问
2020-05-26 11:15
大海老师 解答
2020-05-26 11:23
o(* ̄▽ ̄*)o 追问
2020-05-26 11:28
大海老师 解答
2020-05-26 11:30