请解答以下问题,借:主营业务成本 贷:主营业务收入 问
成本收入是根据完工进度来的, 之间的差额就是合同毛利 答
请问,今年收到客户款项183000,但今年需退回客户300 问
您好,今年收到客户款项183000,这个你们去年确认收入了吗? 答
老师 A105050里边,住房公积金,账载金额,实际发生额 问
A105050里边,住房公积金,账载金额,实际发生额,这是填【单位的】 答
@朴老师,追问次数用完,按你这个下个月申报的时候就 问
同学你好 对的,是这样 答
老师,您好!请问算增值税税负,比如核算1月的税负,可1 问
上年留抵的进项在算税负时要踢出。 答

调整2017年管理费用是在结转2018年本年利润之前出调整分录,还是在结转2018年本年利润凭证之后
答: 你好,差错更正,应在未结转之前调整,否则调整 后还要再调整本年利润
管理费用借方余额出现负数怎么调整 答:管理费用出现负数,调整;因为做冲销肯定会影响到本月的管理费用和利润了,产生管理费用出现负数.直接在本年利润中去调本月的数,不要用到管理费用,就不会出现负数了.老师这个分录是怎么做的,能详细说一下吗
答: 借方负数,就是表明这个月是负数发生额,也是结转到本年利润的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
这个分录是不是错误的,应该是贷本年利润吧,因为之前的管理费用已经结转到本年利润中了
答: 你好,分录是正确的,这里还得再结转一次
老师,如果我冲上个月管理费用时,分录是贷:管理费用 100,那我结转损益的时候,是借:本年利润-100,贷:管理费用-100吗?还是借:本年利润100,贷管理费用100?
老师,我们12月份有个管理费用,结转到本年利润里了,年底结转是要结转到利润分配里吧?2020年年初,做试算平衡表的时候,年初余额是利润分配里填-270,还是本年利润里填-270呢?
17年的帐已结转完毕,现在发现17年有管理费用600元没有结转,18年账套显示管理费用期初借方余额600元,本年利润贷方余额600元。老师我不返账的话,这项账务怎么做分录进行调整呢?









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小宅 追问
2020-05-21 16:50
郭老师 解答
2020-05-21 16:52
郭老师 解答
2020-05-21 16:53
小宅 追问
2020-05-21 16:54
郭老师 解答
2020-05-21 16:58