老师好,请问一下我单位所属期5月免抵退税额是470万,销项税额是5000万,这个月想退税470万,那么我要认证多少进项才能形成留底税30万?

墨墨
于2020-05-21 12:15 发布 752次浏览
- 送心意
羽飞老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
2020-05-21 12:17
需要认证的进项税额=5000+470+30=5500
相关问题讨论
需要认证的进项税额=5000%2B470%2B30=5500
2020-05-21 12:17:55
免抵退税额不等于当期进项税额中的外销进项,也不等于FOB价乘以退税率。
其计算公式为:当期免抵退税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币折合率×出口货物退税率-当期免抵退税额抵减额
2024-11-25 09:24:43
同学你好
借: 应收账款/银行存款 2,279,281.70
贷: 主营业务收入 2,279,281.70
借: 主营业务成本
贷: 应交税费——应交增值税(进项税额转出)
借: 其他应收款——出口退税 228,092.45
贷: 应交税费——应交增值税(出口退税) 228,092.45
借: 应交税费——应交增值税(出口抵减内销应纳税额) 免抵税额
贷: 应交税费——应交增值税(出口退税) 免抵税额
借: 银行存款 228,092.45
贷: 其他应收款——出口退税 228,092.45
2024-05-08 14:08:09
对的,是的,是这么做的。
2023-03-22 09:22:59
对,没错,就是你说的这个意思。
2023-03-22 09:40:34
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2020-05-21 17:43
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2020-05-21 20:35
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2020-05-21 20:37
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2020-05-21 20:38