送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-05-19 17:19

你好,是按1%计提,因为实际收款是按1%的征收率收的税款。

再回首 追问

2020-05-19 17:22

谢谢老师!那我还想问一下,我小规模纳税人,3月份开了25万元的增值税普票,没有达到30万,这个增值税按1%计提(2475元),4月份报税免税时按照2475元计入营业外收入,对吧?

立红老师 解答

2020-05-19 17:28

你好,是的,是这样的。

再回首 追问

2020-05-19 17:31

那我增值税免了,这部分增值税附加税还需要计提,转入营业外收入吗?还是直接不用计提了呢?

立红老师 解答

2020-05-19 17:39

你好,如果是免税,直接不计提附加税了。

再回首 追问

2020-05-19 17:44

好的。那就是说增值税没有达到交税额,免税了,那就免税部分的附加税不再计提转营业外收入。对吗?

再回首 追问

2020-05-19 17:47

那我还想问一下,如果我的销售额达到交税标准,增值税按1%计提缴纳,那附加税我是按7%,3%,2%的比例计提,缴纳时是按照减半缴纳以后,剩余部分转入营业外收入?还是直接按照减半缴纳的金额计提缴纳呢?

立红老师 解答

2020-05-19 17:50

你好
那就是说增值税没有达到交税额,免税了,那就免税部分的附加税不再计提转营业外收入。对吗?——是的
如果我的销售额达到交税标准,增值税按1%计提缴纳,那附加税我是按7%,3%,2%的比例计提,缴纳时是按照减半缴纳以后,剩余部分转入营业外收入?还是直接按照减半缴纳的金额计提缴纳呢?——直接按减半部分计提就可以

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老师,为什么确认税收优惠只确定增值税的税收优惠,而所得税是计提但不用确认优惠,是因为所得税仅是预缴的原因吗?
2018-05-25 04:27:08
小规模是转营业外收入,一般纳税人不免征增值税的
2019-05-05 13:22:29
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2020-05-16 11:58:59
没有免印花税的 也没有免企业所得税
2018-03-28 09:45:11
小规模纳税人减免增值税,应借“应交税费减免税”,贷“营业外收入”。小规模纳税人减免增值税,是指小规模纳税人在满足一定条件的情况下,可以以一定额度减免增值税,减轻企业的财政负担。在企业会计核算中,应借“应交税费减免税”,贷“营业外收入”,以明确企业减免增值税的数额,以及减免增值税的来源。例如,企业在满足小规模纳税人减免增值税的条件后,企业共减免增值税3000元,则应借“应交税费减免税”3000元,贷“营业外收入”3000元。
2023-03-14 19:58:54
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