送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-05-19 11:02

你好 待抵扣进项税这个是什么情况发生的

一米阳光 追问

2020-05-19 11:39

费用发票 税号不对 时间太久不能抵扣了  我只是入了其他应收款待抵扣 没有实际认证

meizi老师 解答

2020-05-19 11:47

你好 那你就价税合计入成本费用去 。 不需要转出 。你又没认证

一米阳光 追问

2020-05-19 11:59

我账面  已经入帐 其他应收款_待抵扣进项税 是不是只要 借 费用 贷 其他应收款 待抵扣

meizi老师 解答

2020-05-19 12:01

你好 嗯是的 直接这样做到成本费用去就行了

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相关问题讨论
你好 待抵扣进项税这个是什么情况发生的
2020-05-19 11:02:08
就是发票未认证需要入账所做的
2017-04-17 09:05:27
借;原材料等科目 其他应收款 贷;应付账款等科目 其实正确的做法是计入应交税费——应交增值税(待抵扣进项税额) 取得发票入账了没有认证计入这个科目核算
2017-05-06 10:19:01
您好 借:开发成本 应交税费——待认证进项税额 贷:银行存款 借:应交税金-应交增值税-进项税 贷:应交税费——待认证进项税额
2019-07-15 11:12:32
都不是, 应交税费-待抵扣进项税额,财会2016.22
2020-07-08 13:30:23
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