老师,你好,资产负债表的其他应收款为负数可不可以, 问
其他应收款负数要调,但不是调增资产总额,而是重分类到 “其他应付款”(负债科目),资产总额不变,不会影响小微企业资格。 若税务要求调后资产超标,大概率是误判,你可提供重分类说明(附分录),证明资产总额没超,仍符合优惠条件;若确实资产超 5000 万,才需补税。 答
老师请教一下,本月有完工产品和在制品,这两种产品 问
同学,你好 材料费用应按完工产品和在产品 实际数 量比例进行分配。 答
接受乙汽车生产企业的委托,加工新型油电混合乘用 问
甲企业代收代缴消费税:(1800 %2B 200 %2B 565/1.13) /(1 - 5%) * 5% ≈ 131.58万元; 乙企业因销售价格高于委托加工计税价格,需补征消费税(3200 %2B 400 - 2631.58) * 5% ≈ 48.42万元。 答
老师,我公司是一般纳税人,公司是专门 收厂家的牛 问
你好,是的,同学分录是对的 借:应收账款-公司 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 答
老师您好,我们10月份用了300kg花的原料,用甜菜6000 问
你好,是生产多种产品吗? 答

老师晚上好,请问计提社保和工资是这样做账吗:借:管理费用—社保 管理费用—工资 贷:应付职工薪酬—社保 应付职工薪酬—工资
答: 你好,如果是管理人员的工资,社保是这样做计提分录的。
老师您好,我们公司月底交社保,个人部分必须的再从工资里扣,之前没有计提过社保,直接走的管理费,这次一计提我就不会做账了,麻烦老师指导一下吧谢谢
答: 你好,计提只计提公司部分,缴纳的时候个人部分是做其他应收款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,工资社保应该怎么做分录,4月份计提工资,我先管理费用,贷应付职工工资,然后再做一笔计提社保分录,借管理费用,贷应付职工薪酬,计提公司承担的社保,,这样做可以吗
答: 您好,是的。借:管理费用—社保/工资 贷:应付职工薪酬—工资/社保







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李小冉 追问
2020-05-15 16:53
小云老师 解答
2020-05-15 16:55